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单选题

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论(  )。

发布日期:2021-03-12

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价...
A

在审计报告中反映这一情况

B

相关内部控制不可信赖

C

采购部主任没有执行采购程序

D

可能发生多次类似采购行为

试题解析

采购与付款循环

采购与付款循环是制造企业的重要业务流程,主要包括采购和付款两个重要交易类别。注册会计师可以运用检查、询问、观察等程序来了解采购与付款循环的交易流程。

中文名
采购与付款循环
定义
注册会计师可以运用检查、询问、观察等程序来了解采购与付款循环的交易流程
交易类别
采购、付款

部主

部主,藏文rigs-kyi-bdag-po。藏密各部里最主要的菩萨。

中文名
部主
性质
最主要的菩萨
外文名
rigs-kyi-bdag-po
归属
藏密各部

采购

采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源, 为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

中文名
采购
目的
获取产品或服务
外文名
Purchasing
分类
战略采购

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