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单选题

内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:()

发布日期:2021-09-18

内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:()
A

部门行动是否符合部门目标。

B

管理当局对于不同完成情况是否可以提供快速反馈。

C

人员流动率趋势是否得以分析,对其不利影响是否进行调查。

D

是否对预料的问题进行讨论,明确鉴定,并且通过可能的解决方法进行评估。

试题解析

管理当局

管理当局是依托管协定管理托管领土的国家。托管理事会的当然理事国。负责在联合国监督之下依托管协定管理托管领土,对托管领土拥有立法、行政和司法权。

中文名
管理当局
出处
《法学大辞典》

审计师

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。

中文名
审计师
级别
公司的高级职员
外文名
The auditor
行业
财会

内部

内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。

中文名
内部
外文名
inside;internal;interior
出处
郭沫若
拼音
nèi bù
解释
里边或围起来的地方或空间

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此试题出现在

内部审计师(CIA)

内部审计基础知识

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