单选题
发布日期:2020-04-11
认识到组织应该采用相似的技术来管理风险。
对风险管理流程关键目标的实现满意。
确定组织可接受的风险水平。
将对风险管理流程的评价以相同的方式用于计划业务时的风险分析。
审计活动是指按常规或指令,举报对有关行业机关所采取的审计行动,如经济责任审计、预决算审计、财务收支审计、税务审计等。
不利,汉语词汇。拼音:bù lì 释义:指延缓,阻碍或制造更多困难。
内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
下列关于咨询顾问服务人员执业行为规范描述错误的()。
下列对进口保付业务说法错误的选项是()
监督工作的性质和做法其实与内审工作相同。
由于海水密度分布不均匀而引起等压面倾斜,而产生的梯度流称为()。
对不履行或者不按照规定履行重大动物疫情应急处理职责的行为,任何单位和个人有权()。
以下有关原发肺结核患儿的描述,正确的是()
当曲柄杆机构中的曲柄和连杆处在一条直线上时,机构处于()位置。
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
在游览过程中若游客心脏病猝发,导游员应立即将其抬至附近医院抢救。
挂篮施工事故的类型有:挂篮运行、灌注过程中的垮塌、倾倒事故;人员从高处坠落;落物伤人(物体打击);不当操作事故(碰撞、闪失等);施工用电事故及()。
暂无相关推荐~
内部审计人员在进行审计活动前,应主动对客观性进行评估,一般可以采取的步骤有()。
(),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。
审计范围的限制是对内部审计活动的一种限定,会妨碍内部审计部门实现其目标和计划。审计范围限制不包括:()
内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做出了最佳描述。
内部审计开展的恰当活动是()。
关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。
关于内部审计活动,下列表述错误的是()。
关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。
针对非赢利活动的全面审计要求内部审计师主要关注:()
审计活动遵循内部审计准则和本机构审计工作手册的要求是内部审计质量控制的目标之一。