单选题
发布日期:2020-04-11
抽取若干张在资产负债表日前后开具的销售发票的存根,追查至发运凭证和账簿记录
从资产负债表日前后若干天的账簿记录查至记账凭证,检查发票存根与发运凭证
从资产负债表日前后若干天的发运凭证查至发票开具情况与账簿记录
选取营业收入明细账中的大额或异常项目追查至销售单、销售发票副联及发运凭证
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
包拯在开封去世后就地安葬,合肥包拯墓是后人为纪念他而专门修建的衣冠冢。
师生沟通中的口语艺术要注意()
天体上中天时,其地方时角等于(),半圆方位角等于(),位置角等于()。
简述秘书人员应如何加强自身的职业道德修养。
铝电解过程中,两极反应各产生什么物质?
()不能由设备自动完成。
合掌礼盛行于()
( )和( )下降可能成为长期融资和短期融资需求的借款原因。
勒温认为,心理生活空间是指()
伏暑,暑湿郁蒸气分,兼积滞阻于肠道,其大便性状是()
暂无相关推荐~
如果注册会计师与审计客户被审计单位之间存在下列()情况,可能不会对独立性产生不利影响。
注册会计师在确定审计策略时,需要结合被审计单位的(),对信息技术审计范围进行适当考虑。
注册会计师在审计被审计单位存货账户中是否将他人寄售商品列入其中时,与此相关的管层认定有()。
注册会计师在进行审计之前,要与被审计单位签订业务约定书。
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
注册会计师在进行审计之前,要与被审计单位签订业务约定书。
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是()。
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
注册会计师在审计被审计单位采购与付款交易时,认为影响此类交易的重大错报风险可能包括()。