单选题
发布日期:2021-03-17
单位营业执照(或法人证书、注册证、登记证)复印件
经住房公积金管理中心审批的《公积金单位开户登记表》
公积金开户申请书
经当地公积金管理中心批准开立补充公积金单位账户的证明
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公共支出是以()为主体的。
烧伤时营养治疗中能量与氮供应量的比值是()。
与公司企业、合伙企业相比,下列关于个人独资企业的法律特征表述错误是()
咨询与指导
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。 (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。 (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。 (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。 (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。 结合以上(1)至(6),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。
关于职业责任,正确的说法是()。
在黎曼几何中,两条平行线是永远不可能相交的。
试述使用ZTS型自动停车装置的注意事项。
在()年马拉维奇在加利福尼亚进行三对三比赛时,心脏病发作死亡
根据SL352-2006,泵送混凝土压力泌水率试验中,对混凝土拌和物施加的压力为()。
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