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单选题

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?()

发布日期:2022-07-15

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?()
A

内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。

B

基于预算限制而缩小审计范围。

C

加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。

D

在生效之前审查采购代理合同草案。

试题解析

审计师

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。

中文名
审计师
级别
公司的高级职员
外文名
The auditor
行业
财会

独立性

设A,B为随机事件,若同时发生的概率等于各自发生的概率的乘积,则A,B相互独立。一般地,设A1,A2,...,An是n(n≥2) 个事件,如果对于其中任意2个,任意3个,...,任意n个事件的积事件的概率,都等于各事件概率之积,则称A1,A2,...,An相互独立。

中文名
独立性
所属学科
数学
常用公式
P(AB)=P(A)P(B)
公布时间
1993年
外文名
independence
所属领域
概率论
见载刊物
《数学名词》 科学出版社

内部

内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。

中文名
内部
外文名
inside;internal;interior
出处
郭沫若
拼音
nèi bù
解释
里边或围起来的地方或空间

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内部审计师(CIA)

内部审计基础知识

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