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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

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单选题 终端用户可能通过修改标准程序以获取原本无法直接获取的财务和作业数据的子集,与此相关的最大风险是:()

A

所获取的数据可能不完整或缺乏时效性。

B

数据定义可能过时。

C

主机数据可能被终端用户的更新活动所破坏。

D

重复下载可能会耗尽终端用户微机的存储容量。

单选题 造成与保护隐私惯例有关的控制措施存在缺陷的一大原因是没有遵守()。

A

财务会计准则

B

公司的内部隐私政策

C

《国际内部审计专业实务标准》

D

有关隐私的法律和法规

单选题 通过如下()种方式可以最好地保护计算机程序的安全。

A

为程序访问安装登录系统

B

监控对程序库介质的物理访问

C

限制物理和逻辑访问

D

拒绝从远程终端访问

单选题 两家都已建立内部审计部门的著名公司实现了合并。此后,某审计经理建议,两家公司的审计小组联合对每家公司的企业文化进行检查,以确认与合并有关的控制风险。对此以下哪种说法是正确的?()

A

企业文化并不是控制环境的组成内容,因此不应该在风险分析中得到考虑;

B

虽然企业文化可以被视为控制环境的组成部分,但对此种环境的评价具有高度主观性质,因此没有用处;

C

由于其政治性和主观性,确认企业文化的区别不构成恰当的内部审计业务;

D

以上说法都不对。

单选题 一家公司正在考虑一项牵涉到有风险的国外投资的资本预算决策。选择()投资决策会使得风险最小化。

A

最短的投资回收期

B

最高的内部回报率

C

最高的净现值

D

最高的净现值指数

单选题 如要使预算发挥控制作用,则应:()

A

管理层重视预算的作用。

B

建立预算管理委员会。

C

规范预算编制程序。

D

整合预算与会计系统和组织结构。

单选题 库存成本包括:() Ⅰ.订购成本 Ⅱ.存储成本 Ⅲ.原料成本 Ⅳ.正常损耗成本

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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