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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

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单选题 在一个大型组织里,信息中心帮助平台没有配备足够人员的最大的风险是:()

A

增加了实施应用审计的难度

B

应用系统缺乏足够的文档

C

增加了使用未经授权的程序代码的可能性

D

用户操作系统时不断出现错误

单选题 公司将通过债务而不是权益为来年的资本项目筹资。这些资本项目的成本参照标准是()。

A

新发行的债务融资的税前成本。

B

新发行的债务融资的税后成本。

C

权益融资的成本。

D

资本加权平均成本。

单选题 对应付公司债券溢价进行摊销将对净利润产生的影响为()。

A

利息费用下降,因此净利润上升

B

利息费用上升,因此净利润下降

C

利息收入上升,因此净利润上升

D

利息收入下降,因此净利润下降

单选题 在以下组织结构中,员工可能会向多个经理汇报的是:()

A

矩阵式结构

B

分部型结构

C

职能型结构

D

选择部门化

单选题 两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?()

A

公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑

B

尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用

C

组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动

D

上述答案都不正确

单选题 为了避免计算机应用程序被未授权更改,可以使用()。

A

程序控制

B

批量控制

C

实现控制

D

一对一检测

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