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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2022内部审计基础知识真题模拟05-19

发布时间: 2022-05-19 05:00:35 发布人:
2022内部审计基础知识真题模拟05-19

1、冲突是任何组织不可避免的相互作用的一部分,下列不属于引发冲突的原因的是:()(单选题)

A. 权力范围模糊

B. 沟通中断

C. 工作流程高度相关

D. 超常目标

试题答案:D

2、A和B公司最近进行了合并。审计委员会要求合并双方的内部审计师评估合并后应着手解决的风险问题。某经理建议双方审计组共同对公司组织文化和高层管理人员状况进行检查,以便确定与合并相关的控制风险。下面的表述中正确的是:()(单选题)

A. 组织文化不是控制环境的组成部分,因此在即将进行的审计中不必考虑组织文化。

B. 虽然组织文化可能被看作是控制环境的组成部分,但是对这一环境的评估带有很大的主观性,因此这种评估没有实质性作用。

C. 应当系统地确定组织文化上的差异。但是确定差异不是一项适当的审计活动,因为确定差异是行政工作并带有主观性。

D. 组织文化是控制环境的组成部分。主观判断在审计活动中是必不可少的。确认组织文化上的差异是一项适当的审计活动,这种差异会影响到内部控制。

试题答案:D

3、某公司经理建议提供一套控制系统和检查清单,来控制危险材料在不同场地之间的运输,这套系统也适用于材料在同一场地内的移动。由于一直没有发生这方面的问题,生产线上的经理没有支持这一做法。这种状况意味着:()(单选题)

A. 只有一个控制强点

B. 只有一个控制弱点

C. 一个控制强点和一个控制弱点

D. 既没有控制强点也没有控制弱点

试题答案:C

4、对需求量取决于生产水平的制造业库存(比如原材料、组件元件、分组合件)进行计划和控制的恰当技术是:()(单选题)

A. 材料需求计划。

B. 回归分析。

C. 资本支出预算编制。

D. 线性规划。

试题答案:A

5、下列哪一个概念能区分计算机审计工作底稿的保存和传统纸性工作底稿的保存的不同?()(单选题)

A. 把审计分析、结论和建议归档保存在电子媒介中,并因此涉及计算机系统控制和程序。

B. 所有支持审计发现的有关证据予以复制,以便在审计总结会议中提交给本地的管理当局或其他接收审计报告的人。

C. 电算化的数据文件能在计算机审计程序中运用。

D. 审计程序可以标准化,从而消除在各地进行初步调查的需要。

试题答案:A