1、下列选项中,关于在对审计业务初步调查中采用的问题清单的特点说法不正确的是:()(单选题)
A. 问题清单给人一种所有相关因素都已得到考虑的错觉,其实则不然
B. 问题清单是一种控制手段,采用了标准的方法,提高了数据取得一致性
C. 问题清单可以防止以为所有相关因素都被考虑的错误
D. 问题清单可以起到提示的作用,可以帮助审计师确定已经提出了事先确定的所有问题
试题答案:C
2、以下哪项内容不属于定量风险评估模型的优点?()(单选题)
A. 在评估中包括了大量风险因子。
B. 为审计执行主管提供书面记录;审计执行主管必须捍卫长期审计计划。
C. 为针对风险和工作重点应用权数提供了系统化方法。
D. 审计执行主管无需做出有关判断。
试题答案:D
3、下列哪一程序可以取得有关应收账款坏账准备充足性的最相关证据?()(单选题)
A. 函证应收账款
B. 分析下月应收账款账户的回款情况
C. 检查有关应收账款核销的控制,以保证所有核销的坏账都经过管理层的批准
D. 通过对应收账款账龄和当前相关经济数据进行分析来确定坏账准备的充足性
试题答案:D
4、内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()(单选题)
A. 取消内设的访问控制。
B. 考虑使用访问控制软件。
C. 考虑使用实用软件。
D. 将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
试题答案:B
5、下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:()(单选题)
A. 销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性
B. 管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计
C. 会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理
D. 数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对
试题答案:D
2024内部审计基础知识真题模拟03-28
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