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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2023内部审计基础知识真题模拟03-21

发布时间: 2023-03-21 05:01:35 发布人:
2023内部审计基础知识真题模拟03-21

1、内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?()(单选题)

A. 与组织加班政策有关的遵循性审计

B. 与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计

C. 与营销部门有关的绩效审计

D. 与薪酬程序有关的财务控制审计

试题答案:A

2、以下哪一项描述了某组织的控制薄弱环节?()(单选题)

A. 某采购代理投资公开上市的互助基金,而该基金的投资组合中包括公司某个供应商的股票

B. 采购程序被设计良好。而且除非采购监事另有指示,这些程序一般得到遵守

C. 由于2,000美元以上的采购活动需要两个人的签名,正常的经营性采购都在1,000美元到2,000美元之间

D. 事先编好号码的空白采购订单在采购部门内部保管

试题答案:B

3、内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()(单选题)

A. 永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。

B. 对合规性水平进行评估.

C. 描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。

D. 在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。

试题答案:C

4、为了有效地将内部审计部门推荐给管理层,审计师必须认识到他们所履行的职责可能会导致不同程度的冲突。有关方面应该了解并管理冲突的隐患,以避免对公司产生负面影响。以下哪项不是冲突的隐患?()(单选题)

A. 沟通中断

B. 超常目标

C. 个性冲突

D. 地位差异

试题答案:B

5、公司由于其生产经营系统遭受黑客入侵而导致无法正常运转,此时公司面临的风险属于:()(单选题)

A. 产品风险

B. 声誉风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

试题答案:D