1、内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?()(单选题)
A. 与组织加班政策有关的遵循性审计
B. 与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计
C. 与营销部门有关的绩效审计
D. 与薪酬程序有关的财务控制审计
试题答案:A
2、以下哪一项描述了某组织的控制薄弱环节?()(单选题)
A. 某采购代理投资公开上市的互助基金,而该基金的投资组合中包括公司某个供应商的股票
B. 采购程序被设计良好。而且除非采购监事另有指示,这些程序一般得到遵守
C. 由于2,000美元以上的采购活动需要两个人的签名,正常的经营性采购都在1,000美元到2,000美元之间
D. 事先编好号码的空白采购订单在采购部门内部保管
试题答案:B
3、内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()(单选题)
A. 永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。
B. 对合规性水平进行评估.
C. 描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。
D. 在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
试题答案:C
4、为了有效地将内部审计部门推荐给管理层,审计师必须认识到他们所履行的职责可能会导致不同程度的冲突。有关方面应该了解并管理冲突的隐患,以避免对公司产生负面影响。以下哪项不是冲突的隐患?()(单选题)
A. 沟通中断
B. 超常目标
C. 个性冲突
D. 地位差异
试题答案:B
5、公司由于其生产经营系统遭受黑客入侵而导致无法正常运转,此时公司面临的风险属于:()(单选题)
A. 产品风险
B. 声誉风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
试题答案:D
2024内部审计基础知识真题模拟04-18
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