1、某公司最近引入了全面质量管理(TQM)系统,在这种新的环境下,首席审计官面临着决定如何革新审计办法的问题。首席审计官应该:()(单选题)
A. 从各种烦恼中解脱出来,以全面考虑这个问题
B. 召集审计组成员,召开“头脑风暴法”会议
C. 依靠审计监督人员形成新的办法
D. 采用严格的“解决问题法”
试题答案:B
2、对应收账款过账程序适当的控制系统的建立、实施及监督负有主要责任的人员是:()(单选题)
A. 内部审计师
B. 登记应收账款的会计人员
C. 会计部门管理层
D. 首席审计执行官
试题答案:C
3、内部审计小组制定了一份初步的调查问卷,要求用下面几种选择作答: (1)也许不是问题; (2)有可能是问题: (3)很有可能是问题。 以下哪项可作为调查问卷的一个例子:()(单选题)
A. 趋势分析
B. 比率分析
C. 不引人注目的评定或观察
D. 评级尺度
试题答案:D
4、与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。 Ⅳ.标准。(单选题)
A. 只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
B. 只有Ⅱ和Ⅳ是对的。
C. 只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ是对的。
D. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对。
试题答案:A
5、下列选项中,关于控制的理解最准确的是:()(单选题)
A. 董事会设立的一种规章制度,组织按照该制度运行
B. 管理风险,增加实现既定目标可能性而采取的行动措施
C. 通过事实充分的行动为目标的实现提供必然保证
D. 管理层设计的会计系统和相关的控制程序
试题答案:B
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