1、
审计人员发现被审计单位将下列资产负债表日后事项作为调整事项,恰当的是 ( )。
(单选题)A. 财务报表日后发生重大诉讼
B. 财务报表日后资本公积转增资本
C. 财务报表日后税收政策发生重大变化
D. 财务报表日后发现上年财务报表重大差错
试题答案:D
2、
下列选项中,符合审计独立性要求的是 ( )。
(单选题)A. 某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证
B. 李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查
C. 某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价
D. 某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行隋况和会计资料进行审计
试题答案:A
3、
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 ( )。
(单选题)A. 完全不信赖内部控制
B. 不能将控制风险确定为零
C. 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D. 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
试题答案:A
4、
“资料4”中,未涉及的控制活动为 ( )。
A. 实物控制
B. 职责分工控制
C. 业务授权控制
D. 凭证与记录控制
试题答案:A,C
5、
“资料3”中,未涉及的控制活动为 ( )。
A. 实物控制
B. 职责分工控制
C. 业务授权控制
D. 凭证与记录控制
试题答案:A,C
2024中级审计理论与实务历年真题03-29
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