1、
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是( )。
(单选题)A. 内部控制的设置极为有限
B. 进行内部控制测试不经济
C. 难以对内部控制的健全性有效性做出评价
D. 内部控制风险较低
试题答案:D
2、审查某企业应付账款项目,发现“应付账款”账户中包含本期估价入库的采购商品300万元。经审核,未附有供应商名称、商品品种、数量及金额计算等凭证,审计人员应采取的措施是()。(单选题)
A. 认可被审计单位的处理
B. 取得估价入库的详细资料
C. 作为虚假事项处理
D. 不必过问
试题答案:B
3、下列各项中,不属于中央审计委员会主要职责的是( )。(单选题)
A. 审议审计监督重大政策和改革方案
B. 审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告
C. 组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策
D. 审议决策审计监督其他重大事项
试题答案:B
4、
为了验证固定资产的所有权,审计人员应当采取的审计程序是( )。
(单选题)A. 对固定资产进行监盘
B. 检查固定资产购买合同、发票和产权证明等文件
C. 检查固定资产入账价值是否正确
D. 检查固定资产计提折旧的范围是否符合规定
试题答案:B
5、
审计人员发现的下列情况中可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有 ( )。
(多选题)A. 经常发生大额固定资产清理损失
B. 固定资产保险额大于其账面价值
C. 提取折旧的固定资产账面原值较大
D. 本月新增的固定资产从下月起计提折旧
E. 本月减少的固定资产从本月起停止计提折旧
试题答案:A,E
2024初级审计理论与实务真题模拟04-18
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