1、审查中发现被审计单位将下列子公司纳入了合并范圈,其中不正确的是()(单选题)
A. 受所在国外汇管制资金调度受到限制的境外子公司
B. 根据章程母公司有权控制其财务和经营政策的子公司
C. 母公司以间接方式拥有其过半数以上权益性资本的子公司
D. 母公司以直接间接方式共同拥有其半数以上权益性资本的子公司
试题答案:A
2、下列不属于审计证据质量特征的是( )。(单选题)
A. 相关性
B. 充分性
C. 可靠性
D. 时效性
试题答案:D
3、在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总体目标包括( )。(多选题)
A. 出具审计报告
B. 与管理层和治理层沟通
C. 发表审计意见
D. 发现违法问题
E. 提高经济效益
试题答案:A,B,C
4、审计人员对W公司实施财务审计,开展的存货截止期测试程序可能查明()。(多选题)
A. 多计年末存货和应付账款
B. 少计年末存货和应付账款
C. 存货所有权
D. 虚增当年利润
E. 虚减当年利润
试题答案:A,B,D,E
5、“资料1”中,违反内部控制要求的有( )。(多选题)
A. 会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核
B. 出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C. 出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表
D. 出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票
试题答案:B,C,D
2024初级审计理论与实务真题模拟04-18
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