1、销售收入内部控制制度的健全有效依赖于哪项程序的正确合理?()(单选题)
A. 凭证处理程序
B. 财务处理程序
C. 凭证预先编号
D. 是否按月对账
试题答案:A
2、通常,社会审计报告的收件人是()。(单选题)
A. 被审计单位
B. 被审计单位的主管部门
C. 被审计单位的股东或治理层
D. 会计师事务所
试题答案:C
3、财务审计项目的具体审计目标中,真实性指的是( )。[2011年中级真题](单选题)
A. 记录或列报的金额是实际存在或发生的
B. 实际存在或发生的金额均已记录或列报
C. 各类业务记录于正确的会计期间
D. 记录或列报的金额确属本单位所有或所欠
试题答案:A
4、下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。(单选题)
A. 缺少内部控制的重要业务领域
B. 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C. 内部控制没有发挥作用的领域
D. 内部控制能够防止重大错报
试题答案:D
5、
下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。
(多选题)A. 包括审计评价意见
B. 通常是简式审计报告
C. 不包括以往审计决定的执行情况
D. 包括针对审计发现问题提出的改进建议
E. 是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据
试题答案:A,D,E
2024初级审计理论与实务真题模拟04-18
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