1、
甲公司是一家非上市大型企业,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,错误的有()。
(单选题)A. 在董事会下设立审计委员会
B. 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
C. 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况一、单项选择题
D. 审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
试题答案:D
2、
随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风险预警机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险事件,制定应急方案,明确相关责任人和处理流程、程序和政策,确保重大风险事件得到及时、稳妥的处理。甲公司股东的要求所针对的内部控制要素是()。
(单选题)A. 风险评估
B. 控制活动
C. 内部监督
D. 信息与沟通
试题答案:B
3、
在企业经营风险与财务风险结合的几种方式中,同时符合股东和债权人期望的有()。
(多选题)A. 高经营风险与高财务风险搭配
B. 高经营风险与低财务风险搭配
C. 低经营风险与高财务风险搭配
D. 低经营风险与低财务风险搭配
试题答案:B,C
4、
下列各项中,属于后向一体化战略主要适用条件的有()。
(多选题)A. 公司的销售商利润率较高
B. 企业现有供应商可靠性差
C. 企业现有销售商可靠性差
D. 控制原材料成本对企业非常重要
试题答案:B,D
5、
下列选项中,属于财务报告风险的是()。
(多选题)A. 企业提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
B. 企业不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中存在的问题,可能导致企业财务和经营风险失控
C. 资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或企业遭受欺诈
D. 企业财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度而导致企业承担法律责任和声誉受损
试题答案:A,B,D
2024公司战略与风险管理历年真题04-18
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