单选题
发布日期:2020-04-13
聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
注册会计师必须单独进行内部控铡审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
标签: 企业内部控制基本规范 注册会计师 内部控制
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根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
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以下哪个不是中国企业内部控制基本规范中设定的实施内部控制的目标。()
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下列属于《企业内部控制基本规范》强制性规定的是()
下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是()。
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下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。
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