某内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即至少包含一个异常例子的样本,下列哪项样本计划将被采用?()
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。
关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是()。
某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:()
内部审计准则是指导和规范内部审计活动的标准体系。
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
为了以方式提高内部审计部门的独立性,对首席审计官而言,报告关系应该是以下哪一项内容?()
内部审计机构应通过定期的检查,对内部审计质量进行考核和评价。
内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。
内部审计机构必须在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。