在编制出最终业务报告之前,被审计部门的管理层无权阅读报告草稿。
查看答案面谈是内部审计师对业务客户的内部人员、相关人员和独立第三方个人对个人进行的获取信...
查看答案风险评估是指发生对实现目标产生影响的事件的可能性的评估。
查看答案如果内部审计工作底稿发现错误,归档人员可以直接更改。
查看答案内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
查看答案内部审计师不能对其以往负责的运营业务提供咨询服务。
查看答案符合性测试是内部审计必须要执行的程序。
查看答案中期报告也必须是书面的。
查看答案内部审计章程是国际内部审计师协会(IIA)统一制定的。
查看答案审计工作底稿只能采用纸质的。
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