1、某内部审计师在风险评估过程中发现管理层凌驾于控制进而操作盈余,不披露这一情况的原因是:()(单选题)
A. 损害公司声誉。
B. 高层设置的宽松的道德标准。
C. 会计核算方法的复杂性。
D. 管理层变更。
试题答案:A
2、缺乏技能,担心工作状况和就业保障,害怕失败,都是员工以下行为中哪种行为的理由?()(单选题)
A. 希望组织文化发生变化
B. 不满意所在组织的结构
C. 不能胜任工作
D. 拒绝组织变革
试题答案:D
3、如果年度审计计划不允许展开对公司有影响的重要法规进行足够的合规性测试,内部审计部门应:()(单选题)
A. 确保董事会和高级管理层已知道这个限制。
B. 在审计计划里附一个备忘录,列明审计覆盖面缺少的理由。
C. 标明本年没有包含的法规将在下年进行审查。
D. 缩小经营和财务审计的范围,以腾出额外的审计时间去进行遵循性审计。
试题答案:A
4、某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计工作之后,开始对该职位感兴趣的。首席审计执行官:()(单选题)
A. 不应当雇用该工程师,因为他缺乏内部审计标准方面的知识。
B. 可以雇用该工程师,而不必在乎他是否缺乏内部审计标准方面的知识。
C. 不应当雇用该工程师,因为他缺乏会计和税务方面的知识。
D. 可以雇用该工程师,因为他在以前的岗位上获得了内部审计知识。
试题答案:B
5、某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()(单选题)
A. 该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
B. 该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C. 该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D. 该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
试题答案:D
2024内部审计基础知识真题模拟04-18
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