1、审计人员判断审计事项是非、优劣的标准是()。(单选题)
A. 审计证据
B. 审计标准
C. 审计准则
D. 审计职业道德
试题答案:B
2、下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。(单选题)
A. 人事政策
B. 组织结构设置
C. 风险评估
D. 凭证与记录控制
试题答案:D
3、
下列有关国家审计的管辖范围的表述中,正确的有( )。
(多选题)A. 审计署可以授权地方审计机关对所有中央单位进行审计
B. 上级审计机关可将其审计管辖范围内的部分审计事项授权下级审计机关审计
C. 上级审计机关对下级审计机关管辖范围内的审计事项不能直接进行审计
D. 审计机关之间对审计管辖范围有争议的,可以自行解决
E. 审计机关的审计管辖范围根据被审计单位的财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系确定。
试题答案:B,E
4、“资料2”中,审计人员可实施的内部控制测试程序有( )。(多选题)
A. 检查新购固定资产是否均出具验收报告
B. 观察验收部门是否独立于采购部门和使用部门
C. 检查验收报告的内容填写是否全面
D. 选择部分新购固定资产实物与验收报告进行核对
试题答案:A,B,C,D
5、
下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有( )。
(多选题)A. 出纳员不负责登记应付账款明细账
B. 签发支票要经过被授权人的签字批准
C. 企业内部建立采购审批制度
D. 限制未经授权的人员接近存货
E. 货物的验收由验收部门独立完成
试题答案:A,E
2024中级审计理论与实务真题模拟04-18
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