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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2024内部审计基础知识真题模拟04-18

发布时间: 2024-04-18 05:02:36 发布人:
2024内部审计基础知识真题模拟04-18

1、一家公用事业公司将其大量业务置于车辆维修,为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()(单选题)

A. 增加监控系统和治安人数。

B. 审查保险范围的充分性。

C. 对车辆进行实物盘点并将结果与财务部门记录相核对。

D. 将车辆存放在安全的场所,开走和返回都要经过保管员的批准。

试题答案:D

2、内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()(单选题)

A. 内部审计活动的范围

B. 内部审计部门与业务开展相关的人员的接触

C. 咨询服务和确认服务的性质

D. 董事会对内部审计活动的参与程度

试题答案:D

3、内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是有没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:()(单选题)

A. 不向其他人说明这一现象,因为并没有证据来证实

B. 不向管理层提及,因为可能会破坏双方的关系

C. 在审计工作底稿中记录这一情况,但不向组织的内部权力机构反映其利害关系

D. 向该组织的主管人员反映这一情况,以引起管理层的关注

试题答案:D

4、某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理。产品经理负责定购产品并决定产品的零售价格。每名产品经理的采购预算由市场营销经理制定。定购的产品被运送到一个主要的分销中心,在那里将商品分离开来,以便将它们分销到该公司的52个百货店。因为在分销中心纪录产品的收入情况,所以该公司在每个店铺中没有设置验收职能。对产品经理的考评是根据他们所负责的产品类型所产生的销售额毛利的组合来进行的。许多产品属于季节性产品,每个店铺的经理可以要求撤换上一季的产品,以便为下一季的产品提供销售空间。在这种情况下,以下哪项是控制缺陷?()(单选题)

A. 店铺经理可以要求撤换产品项目,这样会影响对每名产品经理的可能绩效评价。

B. 产品经理议定采购价格并制定销售价格。

C. 根据每类产品所产生的总毛利来对产品经理进行评价将导致功能失调的行为。

D. 每个店铺中不设置验收职能。

试题答案:D

5、内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素?()(单选题)

A. 确定要开展审计的组织部门

B. 确定应向审计委员会披露的类型

C. 接触与绩效审计有关的记录、人员和实物资产

D. 接触外部审计师的业务记录

试题答案:C