单选题
发布日期:2021-03-29
权威性
客观性
独立性
公正性
内部审计人员是指部门、单位设置的独立的内部审计机构中,专职从事审计工作的人员。内部审计人员在本单位主要负责人直接领导下依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。坚持原则,敢于斗争,忠于职守,秉公办事,是每个内部审计人员必须严格遵守的行动准则。在我国,内部审计人员按干部管理权限的规定任免。国外不少国家对内部审计人员采用资格考试制度,如美国内部审计师协会就曾实行国际性的“注册内部审计师”的认定资格考试。曰本内部审计协会也举办专门学习班,对考核合格者授予“内部审计师”称号。
审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。常见的财务审计有以下3种:运作审计(作业审计):检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计):评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;财务报表审计:评估企业或团体的财务报表是否根据公认会计准则编制,一般由独立会计师进行。资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,完整性、系统可靠性及一致性。
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主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该:()
内部审计人员应依据审计目标制定审计方案。
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()
内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素:()。
内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
内部审计人员应在审计实施结束后,以()为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。
内部审计人员必须对被审计的项目保持审计的()。