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单选题

在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()

发布日期:2020-04-11

在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的...
A

采购经理未遵守公司的政策

B

这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C

在审计报告中应说明这一审计发现

D

该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

试题解析

经营审计

经营审计是注册会计师为了评价被审计单位经营活动的效果和效率,而对其经营程序和方法进行的评价。在经营审计结束后,注册会计师一般要向被审计单位管理层提出经营管理的建议,在经营审计中,审计对象不限于会计,还包括组织机构、计算机系统、生产方法、市场营销以及注册会计师能够胜任的领域。在某种意义上,经营审计更像是管理咨询。

中文名
经营审计
领域
经济学
包括
组织机构、计算机系统
别名
运营审计
专业
会计师

采购程序

采购程序是指从提出和接受材料请购单起至到货验收与核付货款止的一系列采购业务活动。

中文名
采购程序
开端
提出和接受材料请购单
功能
采购
结束
货验收与核付货款

采购

采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源, 为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

中文名
采购
目的
获取产品或服务
外文名
Purchasing
分类
战略采购

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