多选题
发布日期:2020-04-11
亲自测试或利用他人的工作
选择最重要的子公司进行测试
在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
增加对相关内部控制的测试
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
重大缺陷(material weakness )是2016年公布的管理科学技术名词。
国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”
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即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()
注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。
在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。
如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价()的影响。
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价()的影响。
注册会计师在了解内部控制之后,只对那些准备依赖的内部控制执行()
如不拟信赖内部控制,注册会计师就需对内部控制进行了解、测试及评价。( )
注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。