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多选题

在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()

发布日期:2020-04-11

在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()
A

亲自测试或利用他人的工作

B

选择最重要的子公司进行测试

C

在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

D

增加对相关内部控制的测试

试题解析

内部控制审计

内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。

中文名
内部控制审计
适用领域
审计、企业管理
外文名
internal control auditing
所属学科
审计学

重大缺陷

重大缺陷(material weakness )是2016年公布的管理科学技术名词。

中文名
重大缺陷
所属学科
管理科学技术
出处
《管理科学技术名词》第一版
外文名
material weakness
公布时间
2016年

内部控制

国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”

中文名
内部控制
著作
《审计准则公告》
创作时间
1972年
外文名
Internal Control
依据
《证券交易法》

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