单选题
发布日期:2020-04-13
内部审计不能发现控制没有被遵守的事件的风险
控制没有被遵守的风险
交易本身经历的风险,不管内部控制是什么
衡量一个企业内部控制效果的风险
否定式函证也称消极式函证。如果采用这种函证方式,注册会计师只要求被询证者在不同意询证函列示信息的情况下才予以回函。主要适用于固有风险和控制风险评估为低水平;涉及大量较小的账户余额;预期不存在大量的错误;没有理由相信被询证者不认真对待函证。
否定式函证也称消极式函证。如果采用这种函证方式,注册会计师只要求被询证者在不同意询证函列示信息的情况下才予以回函。主要适用于固有风险和控制风险评估为低水平;涉及大量较小的账户余额;预期不存在大量的错误;没有理由相信被询证者不认真对待函证。
固有风险是指在不考虑内部控制结构的前提下,由于内部因素和客观环境的影响,企业的账户、交易类别和整体财务报表发生重大错误的可能性。固有风险是被审计单位经营过程中所固有的风险,审计人员可以通过获取相关的信息,来评价被审计单位的固有风险,确定其对终极审计风险的影响。
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固有风险是()。
固有风险和检查风险成()
以下选项哪个是企业的固有风险?()
()是指当固有风险超出公司风险偏好时,公司为避免受风险的影响而退出产生风险的业务活动。
固有风险、控制风险和检查风险,只是针对()层次的个别认定而确定的。
()是指当固有风险超出公司风险偏好时,公司为避免受风险的影响而退出产生风险的业务活动。
稽核风险由固有风险、控制风险和察觉风险三个部分构成。它们之间的关系表现为:()
不论固有风险和控制风险的评估结果如何,注册会计师均应对各重要账户或交易类别进行符合性测试和实质性测试。( )
审计风险=固有风险×()×检查风险。
审计风险有三部分组成:固有风险、控制风险和检查风险。固有风险是()。