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单选题

财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证监会不能采取的措施是()。

发布日期:2021-03-12

财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证...
A

监管谈话

B

出具警示函

C

撤销资格

D

责令改正

试题解析

内部控制

国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”

中文名
内部控制
著作
《审计准则公告》
创作时间
1972年
外文名
Internal Control
依据
《证券交易法》

调查制度

调查制度是指行政机关在作出一个行政决定前对所要处理的法律关系涉及的事实等信息和情况了解调查的系列规则所构建的一种制度,它是行政程序中决定之前的一个步骤。

中文名
调查制度
说明
行政调查是关于行政机关
简介
调查制度
分类
制度

机制

机制,是指各要素之间的结构关系和运行方式。指有机体的构造、功能及其相互关系;机器的构造和工作原理。语出清 丘逢甲 《汕头海关歌寄伯瑶》:“西人嗜糖嗜其白,贱买赤砂改机制。”在社会学中的内涵可以表述为“在正视事物各个部分的存在的前提下,协调各个部分之间关系以更好地发挥作用的具体运行方式。”

中文名
机制
拼音
jī zhì
出处
《汕头海关歌寄伯瑶》
外文名
mechanism
释义
有机体的构造、功能及其相互关系
分类
行政计划式、指导服务式、监督服务式

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