多选题
发布日期:2020-04-13
注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见
上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
说法,读音是shuō fǎ,shuō·fǎ,汉语词语,意思是措辞。
正确,哲学名词,谓符合事实﹑规律﹑道理或某种公认的标准。与“错误”相对。
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TCP/IP协议是一个协议集,其中网际协议 IP(Internet Protocol)和传输控制协议TCP(Transmission Control protocol)是最核心的两个协议。()
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放射性肠炎的发生率最高的部位是()。
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2012年2月1日,甲公司采用自营方式扩建厂房借入两年期专门借款500万元。2013年11月12日,厂房扩建工程达到预定可使用状态;2013年11月28日,厂房扩建工程验收合格;2013年12月1日,办理工程竣工结算;2013年12月12日,扩建后的厂房投入使用。假定不考虑其他因素,甲公司借入专门借款利息费用停止资本化的时点是()。
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