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单选题

在下列哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()

发布日期:2021-11-23

在下列哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()
A

订货单的原件和复印件寄给卖主,复印件返回给采购部门以获得承认。

B

将验收报告提交给采购部门,在那里将它们与采购订单相配比,然后送到应付账款部门。

C

应付账款部门编制支付文件。

D

未支付的卖方文件和永续存货纪录被分别保存。

试题解析

审计师

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。

中文名
审计师
级别
公司的高级职员
外文名
The auditor
行业
财会

质疑

质疑是一个汉语词语,读音:zhì yí。意思是提出疑问。出自《管子·七臣七主》:“芒主通人情以质疑,故臣下无信,尽自治其事。”

中文名
质疑
近义词
质问 怀疑
基本解释
提出疑问
出处
示例
时时好事者从之质疑问事
拼音
zhì yí
反义词
信任 证实 相信 应答
详细解释
谓心有所疑,提出以求得
参考资料

采购

采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源, 为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

中文名
采购
目的
获取产品或服务
外文名
Purchasing
分类
战略采购

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此试题出现在

内部审计师(CIA)

内部审计实务

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