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单选题

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

发布日期:2020-04-13

下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
A

风险评估

B

对控制的监督

C

控制活动

D

信息与沟通

试题解析

对控制的监督

对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程,该过程包括及时评价控制的设计和运行,以及根据情况的变化采取必要的纠正措施。

中文名
对控制的监督
定义
被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程

控制活动

控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。

中文名
控制活动
主要内容2
业绩评价
主要内容1
授权
主要内容3
信息处理

沟通

沟通,汉语词汇。拼音:gōu tōng 沟通是人与人之间、人与群体之间思想与感情的传递和反馈的过程,以求思想达成一致和感情的通畅。沟通的信息流表达:信息时间域流——记忆;信息空间域流——宿原;信息时空域流——传播。

中文名
沟通
拼音
gōu tōng
感情色彩
中性词
外文名
Communication
近义词
交流 商议 商量

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