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单选题

某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()

发布日期:2022-07-16

某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支...
A

从工作底稿文件档案中把这个论述剔除。

B

取得被审计单位对这项陈述的意见。

C

研究和确认衡量经营效率的标准。

D

解释说明这是审计师的意见。

试题解析

审计主管

规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;确定审计程序细则,准备适当的项目;

中文名
审计主管
上级
审计经理
所属部门
审计部/内部审计部/审计监察部
直属下级
审计专员

审计师

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。一个公司可以有一至数名审计师,其任免权在股东大会,任期由公司法规定,可以连选连任。如果在股东大会上没有任命新的审计师,务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门,由主管部门任命审计师来填补缺额。在某些情况下,法院可以罢免股东大会任命的审计师,并在必要时,任命新的审计师。

中文名
审计师
级别
公司的高级职员
外文名
The auditor
行业
财会

内部

内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。

中文名
内部
外文名
inside;internal;interior
出处
郭沫若
拼音
nèi bù
解释
里边或围起来的地方或空间

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此试题出现在

内部审计师(CIA)

内部审计实务

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