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The agony of being found ignorant and exposed to the disapproval of the others was beyond words.
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小儿暑温发病有严格的季节性,其主要发生在()
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黄河公司不仅资源没得到充分利用,而且处于减值状态,对此,黄河公司应该采取的措施是()。
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审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。
在审计报告提交前,如果被审计单位已就经营活动及内部控制中存在的差异或缺陷作了纠正,内部审计人员应当在审计报告中对此作出说明。
审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的()。
内部审计的责任是对内部控制设计和运行的()进行审查和评价,出具客观公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。()
企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。()
《内部控制审计报告》中的重大缺陷是指()。
《内部控制审计报告》中的重大缺陷是指()。
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告。