多选题
发布日期:2021-03-17
内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证
在了解被审计单位的内部控制时,可实施重新执行程序
建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任
控制测试通常被安排在被审计期间的期中执行
控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序。控制运行有效性强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行,这与“了解内部控制”不同。在了解内部控制确定控制是否得到执行时,只需要确定某项控制是否存在,被审计单位是否正在使用。
国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”
表述,汉语词语,说明,述说。
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下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。
下列有关了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()。
下列有关了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()。
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。
以下关于了解内部控制与控制测试的说法中正确的有( )。
以下关于了解内部控制与控制测试的说法中正确的有( )
下列有关内部控制与控制测试的表述中,正确的有()。