多选题
发布日期:2021-03-22
风险发生的可能性
风险后果
风险损失
风险对组织目标的实现产生影响的严重程度
内部审计人员是指部门、单位设置的独立的内部审计机构中,专职从事审计工作的人员。内部审计人员在本单位主要负责人直接领导下依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。坚持原则,敢于斗争,忠于职守,秉公办事,是每个内部审计人员必须严格遵守的行动准则。在我国,内部审计人员按干部管理权限的规定任免。国外不少国家对内部审计人员采用资格考试制度,如美国内部审计师协会就曾实行国际性的“注册内部审计师”的认定资格考试。曰本内部审计协会也举办专门学习班,对考核合格者授予“内部审计师”称号。
关注是一个汉语词语,拼音为guān zhù,一指关心重视,二指用眼睛去看某人、某事,三指用实际行动去或用心去对待某人、某事。如,徐迟《牡丹》:“她被爱了,被一双关注的眼睛所瞩视。”
审查,审核、调查,或者说是对某项事情、情况的核实、核查。也指软件工程中的一个步骤。
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此试题出现在
19世纪最大规模的海战是哪一次?
我国生物多样性的特点有()。
仓库空间也可作为销售部门、自营车队、运输部门和采购部门的服务基地。这说的是以下哪类存储方案的优点()。
TMN
已知当前的国债利率为3%,某公司适用的所得税税率为25%。出于追求最大税后收益的考虑,该公司决定购买一种金融债券.该金融债券的利率至少应为()
高压蒸气灭菌器的注意事项是()
在商务网站内容管理系统管理角色中,可以在源稿件库中撰写、导入、编辑稿件的是()。
汉字输入码包括()。
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弥漫性哮鸣音,呼气相延长()
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审计人员如何与内部审计人员沟通?
主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该:()
内部审计人员应依据审计目标制定审计方案。
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()
内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素:()。
内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
内部审计人员应在审计实施结束后,以()为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。
内部审计人员必须对被审计的项目保持审计的()。