1、
下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是( )。
(单选题)A. 批准坏账与记账相互独立
B. 开具发票与记账相互独立
C. 收取货款与记账相互独立
D. 批准销售退回与记账相互独立
试题答案:B
2、
下列有关绩效审计方法的表述中,正确的是 ( )。
(单选题)A. 逻辑模型法可以帮助审计人员了解被审计单位的职责
B. 案例研究适合获取关于某一具体问题或主题的量化信息
C. 评分法将定性与定量评价相结合可以克服单纯财务评价的某些缺陷
D. 结构化访谈可以包括很多开放式的问题,也可以问些比较复杂的问题
试题答案:C
3、
下列选项中,符合审计独立性要求的是 ( )。
(单选题)A. 某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证
B. 李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查
C. 某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价
D. 某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行隋况和会计资料进行审计
试题答案:A
4、
根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是( )。
(单选题)A. 保持审计的独立性
B. 按照分工完成审计业务
C. 如实记录实施的审计工作
D. 对审计报告提出审计意见
试题答案:D
5、
为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有( )。
(多选题)A. 核对货币资金总账与日记账
B. 分析近三年货币资金年末余额变动情况
C. 检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期
D. 查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账
E. 检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对
试题答案:C,D,E
2024中级审计理论与实务历年真题04-18
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