1、
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。
(单选题)A. 应当在正式出具之前征求被审计单位意见
B. 应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改
C. 应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议
D. 应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
试题答案:D
2、
下列有关审计产生和发展的表述中,正确的有( )。
(多选题)A. 受托经济责任的确立是审计产生和发展的客观基础
B. 西周时期施行的“上计制度”代表了我国国家审计的萌芽
C. 秦汉两代中央政权设“宰夫”一职,负责审查“财用之出入”
D. 元代设立审计司和审计院标志着我国使用“审计”一词命名的审计机构的产生
E. 1982年宪法规定我国建立审计机关,实行审计监督制度
试题答案:A,E
3、
针对“资料1”,丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是:
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④
试题答案:A
4、
“资料1”中,审计人员在创建中间表时执行了下列操作,正确的为 ( )。
A. 对历史数据进行了适当的增加和修改
B. 对数据字段的含义及数据表间的关系进行了分析
C. 将不同流程和不同时间段的业务数据整合起来形成中间表
D. 对基础性中间表按照审计分析模型进行字段选择得到了分析性中间表
试题答案:B,C,D
5、
“资料3”中,审计人员采用的样本选取方法为 ( )。
(不定项题)A. 系统选样法
B. 分层选样法
C. 整群选样法
D. 随机选样法
试题答案:B,D
2024中级审计理论与实务历年真题04-18
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