1、
下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是 ( )。
(单选题)A. 工资单一式多联
B. 代扣款项的计算经过独立复核
C. 工资的核定和发放由出纳负责
D. 产量和工时记录由生产部门主管签字
试题答案:C
2、
下列有关生产业务的审计程序和具体审计目标的表述中,正确的是( )。
(单选题)A. 检查产品成本的开支标准,以证实产品成本计算是否完整
B. 分析产品成本的构成要素,以检查成本支出的分配方法是否恰当
C. 核实各项成本的性质和发生时间,已确认成本的归属期是否正确
D. 了解生产和组织管理特点,以证实产品成本的账务处理是否及时
试题答案:C
3、
下列有关审计证据的表述中,正确的有 ( )。
(多选题)A. 工程质量的鉴定证明属于书面证据
B. 口头证据需要得到其他相应证据的支持
C. 被审计单位管理人员的素质属于环境证据
D. 不同来源或不同形式的审计证据可以与同一审计目标相关
E. 对于期末余额为零的账户没有必要采取外部调查方式审计获取审计证据
试题答案:A,B,C,D
4、
下列有关社会审计的表述中,正确的有
(多选题)A. 社会审计组织受理业务应在注册地所属行政区域内进行
B. 社会审计人员对执行业务中知悉的商业秘密,负有保密义务
C. 社会审计人员发现被审计单位提供虚假资料时,必须向政府有关部门提出
D. 社会审计组织对被审计单位示意其作不实证明的,应当拒绝出具有关报告
E. 社会审计组织应对其提交的审计报告的真实性和合法性负责
试题答案:B,D,E
5、
“资料2”中,审计人员认为不能由赵某承担的职责为 ( )。
(不定项题)A. 将填写的银行进账单送存银行
B. 在银行进账单上加盖印鉴
C. 登记银行存款总账
D. 核对汇款通知书
试题答案:C
2024中级审计理论与实务历年真题04-18
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