1、内部审计师为保持其熟练性有责任继续其教育。有关从事审计工作的内部审计师的继续教育规定,以下哪项陈述是正确的()(单选题)
A. 内部审计师被要求每年接受40小时的继续职业教育并且三年内不能低于120小时;
B. 作为官员或委员会成员参加正式的IIA会议,没有达到后续职业发展的标准;
C. 为继续保留CIA资格,必须达到有关注册内部审计师的那些正式要求;
D. 只有在远程学习方案经IIA事先批准时,该方式才能达到后续职业教育的要求。
试题答案:C
2、下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是:()(单选题)
A. 银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B. 每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C. 财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
D. 只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
试题答案:B
3、下列属于非鉴证业务的是()。(单选题)
A. 税务咨询
B. 预测性财务信息审核
C. 内部控制测试
D. 审阅财务报告
试题答案:A
4、注册会计师通常在()中使用审计抽样方法。(多选题)
A. 控制测试
B. 细节测试
C. 实质性分析程序
D. 实质性程序
试题答案:A,B
5、注册会计师财务报表审计目标是对财务报表的()发表审计意见。(多选题)
A. 合法性
B. 公允性
C. 会计处理方法的一贯性
D. 真实性
试题答案:A,B,C
2024审计师综合练习真题模拟04-18
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