1、确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么()?(单选题)
A. 审计人员和资金到位情况。
B. 审计师对与审计发现有关的风险评估。
C. 审计师对负责纠正审计发现的人员评估。
D. 被审计单位对审计发现的书面答复。
试题答案:B
2、对客户应收账款的审计发现,以收入的一定的百分比表示的未收回应收账款在过去两年中已有大幅度增加。增加的原因是应市场推广部的敦促而把赊销范围扩大至一些信用不佳的公司。在监督对该审计发现的处理情况时以下哪项内容没有用()?(单选题)
A. 来自赊销和市场推广人员的信息,这些人员负责对赊销政策进行重新评估。
B. 财务主管就纠正措施的落实情况所提供的阶段性更新信息。
C. 应收账款经理就未收回应收账款的收回情况所做的回复。
D. 信息技术部门就新的应收账款系统的实施情况提供更新信息。
试题答案:C
3、下列各项审计证据中,可靠性最弱的是()(单选题)
A. 被审计单位记账凭证所附的采购发票
B. 被审计单位与保险公司签订的保险合同
C. 被审计单位自行编制的折旧计算表
D. 审计人员亲自抽查盘点被审计单位仓库存货形成的记录
试题答案:C
4、下列与列报相关的具体审计目标有()。(多选题)
A. 分类和可理解性
B. 完整性
C. 截止
D. 准确性和计价
试题答案:A,B,D
5、审计准则所属的准则体系由()组成。(多选题)
A. 鉴证业务基本准则
B. 具体审计准则与审计实务公告
C. 执业规范指南
D. 其他鉴证业务准则
试题答案:A,B,C
2024审计师综合练习真题模拟04-18
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