1、
下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。
(单选题)A. 内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的
B. 内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明
C. 审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见
D. 审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权
试题答案:A
2、
属于国家审计中审计组主审职责的是:
(单选题)A. 编制或者审定审计实施方案
B. 配置和管理审计组的资源
C. 督导审计组成员的工作
D. 组织编制并审核审计报告
试题答案:C
3、以下项目中发生舞弊的可能性最小的是()。(单选题)
A. 长期从事货币资金管理的职员未进行轮岗
B. 应收账款业务处理职责分工不明确
C. 某一职员身兼采购及记录、差异处理等职责
D. 管理当局授权下属对小额现金支出审批
试题答案:D
4、内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制,以下属于预防式控制的是()。(单选题)
A. 授权审批控制
B. 定期核对会计记录
C. 实物资产的定期盘点
D. 定期编制银行余额调节表
试题答案:A
5、在国家审计报告中,审计评价意见的内容主要包括被审计单位财政财务收支的()。(多选题)
A. 真实性
B. 合法性
C. 一贯性
D. 效益性
E. 及时性
试题答案:A,B,D
2024中级审计理论与实务真题模拟04-18
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