1、审计机关对被审计单位违反国家规定的财政财务收支行为做出处理处罚的书面文件是()。(单选题)
A. 审计报告
B. 审计决定书
C. 审计通知书
D. 审计移送处理书
试题答案:B
2、“资料1”中,该公司违反内部控制要求的职责分工有( )。(多选题)
A. 销售部门主管审批赊销信用
B. 销售部门负责收取货款
C. 发货部门在发运产品的同时开具销售发票
D. 负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单
试题答案:A,B,C,D
3、
审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据有:( )
(多选题)A. 实际工作计划
B. 审计工作方案
C. 国家有关方针和政策
D. 被审计单位的管理制度
E. 专业机构或专家的意见
试题答案:C,D,E
4、采取函证方法审查某企业应收账款,对其中C公司所欠20万元账款进行函证,若收到对方函证回函称所购货物从未收到,审计应采取的措施是( )。(多选题)
A. 认定为虚假交易
B. 审查发货文件查明货物是否确已发出
C. 查明货物确已运出时,应将发运文件复印并交顾客证实
D. 查明尚未发货时,则要求被审计单位调整会计记录
E. 不必再予以核实
试题答案:B,C,D
5、
“资料1”违反内部控制中“业务授权控制”要求的是:
A. ①
B. ③
C. ④
D. ⑥
试题答案:B
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