1、
下列选项中,能由同一个人承担的是 ( )。
(单选题)A. 会计记录与审核
B. 现金支付的审批与执行
C. 现金日记账与现金总记账记录
D. 现金保管与现金日记账记录
试题答案:D
2、
下列各项中,属于生产成本实质性审查程序的是( )。
(单选题)A. 查阅存货保管与领用制度
B. 检查材料领用有无经授权批准
C. 检查成本开支的合法性
D. 检查不相容职责的分离
试题答案:C
3、
下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:
(单选题)A. 财务主管统一保管支票和相关印章
B. 出纳员负责登记现金日记账和总账
C. 出纳员负责编制银行存款余额调节表
D. 内部审计人员对货币资金业务进行审查
试题答案:D
4、
下列审计程序中,能够证实融资租入固定资产业务真实发生的是:()
(单选题)A. 分析其他应付款余额的变动情况
B. 审查融资租入固定资产折旧政策的一致性
C. 审査融资租入固定资产在报表附注中的披露情况
D. 审查会计记录并与融资租赁合同等原始凭证核对
试题答案:D
5、
“资料3”中,审计人员采用的样本选取方法为 ( )。
(不定项题)A. 系统选样法
B. 分层选样法
C. 整群选样法
D. 随机选样法
试题答案:B,D
2024中级审计理论与实务历年真题04-18
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