1、
下列做法中,符合内部控制要求的是()。
(单选题)A. 采购员负责采购货物的验收工作
B. 信息系统使用部门负责信息系统设计
C. 批准付款的人员负责签发支票
D. 仓库保管员负责登记存货台账
试题答案:D
2、
下列各项中,属于内部控制中实物控制的是()。
(单选题)A. 顾客赊销限额的批准
B. 凭证的预先连续编号
C. 财产物资的定期盘点
D. 重大资产购置的授权
试题答案:C
3、
当计算发现被审计单位本期综合毛利率较前期变动较大时,审计人员认为可能存在的原因有 ( )。
(多选题)A. 产品销售价格变动
B. 产品单位成本变动
C. 产品营销费用变动
D. 产品销售结构变动
E. 产品研发费用变动
试题答案:A,B,D
4、
下列关于应收账款函证的表述,正确的有( )。
(多选题)A. 函证过程应由审计人员控制
B. 回函可由被审计单位代收
C. 函证可以证实客户是否存在
D. 函证可以证实应收账款是否真实
E. 函证汇总分析表应由审计人员编制
试题答案:A,C,D,E
5、
针对“资料4”中的情况,该公司账务处理错误的事项有 ( )。
A. 材料采购过程中支付的运输费和装卸费18万元
B. 支付给销售代理的佣金15万元
C. 销售产品时为客户代垫的运杂费10万元
D. 销售部门职工的工资费用48万元
试题答案:A,C
2024初级审计理论与实务历年真题04-18
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