1、
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
(单选题)A. 进行内部控制测试成本较高
B. 内部控制设计存在重大缺陷
C. 内部控制设计合理且预期运行有效
D. 难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
试题答案:C
2、
下列关于库存现金监盘的表述中,错误的是 ( )。
(单选题)A. 应采取突击方式进行监盘
B. 出纳和会计主管应在盘点表上签字
C. 由出纳自行盘点,会计主管和审计人员在旁边观察监督。
D. 对存放于不同地点的现金,应分别安排不同的监盘时间。
试题答案:D
3、
在国家审计报告中,审计评价意见的内容是针对被审计单位财务财政收支的 ( )。
(多选题)A. 合法性
B. 合理性
C. 有效性
D. 真实性
E. 效益性
试题答案:A,D,E
4、
“资料1”中,审计人员在创建中间表时执行了下列操作,正确的为 ( )。
A. 对历史数据进行了适当的增加和修改
B. 对数据字段的含义及数据表间的关系进行了分析
C. 将不同流程和不同时间段的业务数据整合起来形成中间表
D. 对基础性中间表按照审计分析模型进行字段选择得到了分析性中间表
试题答案:B,C,D
5、
针对“资料3”,乙公司该类产品毛利率低于行业平均毛利率的原因可能
A. 产品单位成本高于行业平均水平
B. 产品销量处于行业较低水平
C. 产品产量处于行业较高水平
D. 产品售价低于行业平均水平
试题答案:A,D
2024中级审计理论与实务历年真题04-18
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