1、下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()(单选题)
A. 会计主管同时操作和记录现金存款
B. 保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C. 公司赊销商品却没有适当的信用批准
D. 公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
试题答案:B
2、以下哪项共同的工作会破坏内部审计师的道德行为:()(单选题)
A. 内部审计师和一家知名慈善事业机构在地方的主席;
B. 内部审计师和兼职的商业保险经纪人;
C. 内部审计师和在当地商学院为潜在的员工教学的助教;
D. 内部审计师和拥有多处住宅、在地方公共新闻报纸刊登每月房租的房东。
试题答案:B
3、统计抽样和非统计抽样的区别在于前者:()(单选题)
A. 不需要判断,所有参数均根据公式计算
B. 样本量较小
C. 结论更正确
D. 可以取得可测量可靠程度的总体估计
试题答案:D
4、下列哪些情形说明可能存在舞弊现象:()(单选题)
A. 每日的日常性小额支出可以在当日的收入中划取
B. 指定专人对银行存款进行核对同时负责保管存货的记录
C. 应收账款明细账和应付账款明细账由同一个会计人员保管
D. 只有某一个人有权力接触到保证金
试题答案:A
5、当内部审计活动是以下哪种情况时,使用具备医疗保健福利专业知识的外部服务提供者是适当的?()(单选题)
A. 评价本组织包括医疗保健福利在内的退休福利的债务估计。
B. 将本组织的医疗保健计划与行业内提供的其他计划进行比较。
C. 培训其员工执行对本组织的一个主要分部的医疗保健成本的审计。
D. 以上所有答案都正确。
试题答案:D
2024内部审计基础知识真题模拟04-18
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