1、针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责?()(单选题)
A. 管理组织外部风险。
B. 控制组织外部风险。
C. 评估组织外部风险。
D. 消除组织外部风险。
试题答案:C
2、内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:()(单选题)
A. 部门行动是否符合部门目标。
B. 管理当局对于不同完成情况是否可以提供快速反馈。
C. 人员流动率趋势是否得以分析,对其不利影响是否进行调查。
D. 是否对预料的问题进行讨论,明确鉴定,并且通过可能的解决方法进行评估。
试题答案:B
3、某内部审计师在参与一项审计活动时陷入一个道德困境中,但是《道德规范》中又没有关于此种问题的解决方法,该审计师应该:()(单选题)
A. 凭借自己多年的审计工作经验,采取与《道德规范》原理相一致的行动
B. 咨询首席审计执行官的意见,并采取相关行动
C. 既然《道德规范》没有相关规定,可以按照自己的意愿采取行动
D. 咨询外部法律机构的建议
试题答案:A
4、下列关于保险公司建议设立独立的合规性审计职能的原因是:()(单选题)
A. 更好的完成公司董事会的期望。
B. 加强对财务部门资金管理的控制。
C. 更好的对发现的高风险进行管理。
D. 保证管理层的独立性。
试题答案:C
5、下列陈述中哪一项不属于与制造商利益政策有冲突的内容:()(单选题)
A. 员工收取客户的钱财、礼物和服务;
B. 员工参与(直接或间接)公共部门管理;
C. 员工与供应商发生借贷关系;
D. 员工利用公司信息谋取私利。
试题答案:B
2024内部审计基础知识真题模拟04-18
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