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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2021内部审计基础知识真题模拟06-06

发布时间: 2021-06-06 06:32:07 发布人:
2021内部审计基础知识真题模拟06-06

1、如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:()(单选题)

A. 在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。

B. 忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计。

C. 缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作。

D. 将评估该功能或程序的责任转移给其他部门。

试题答案:A

2、某公司在通过局域网(LAN)相连的个人电脑上储存生产数据,通过电子数据交换(EDI)来利用这些数据实现自动采购。根据下个月的生产计划和能确定每一产品所需零部件的经授权的物料需求计划(MRP),向经授权的供应商采购。在确定采购需求是否随生产工艺变动而及时更新时,以下哪项审计程序最有效?()(单选题)

A. 按照目前生产计划和物料需求计划重新计算生产工艺变动后零件的需求量,将结果与同期系统中生成的采购订单中的数量相比较。

B. 将测试数据输入局域网并将由测试数据生成的订货数量和由生产数据生成的订货数量相比较。

C. 使用通用审计软件编制超存储存货报告,将存货数量与目前生产规模相比较。

D. 从若干期的生产计划和物料需求计划中抽取一个样本,并跟踪检查其输入系统时是否正确。

试题答案:A

3、内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献。通过评估,将会对公司的哪些方面具有促进作用?() Ⅰ.提升道德标准和价值观。 Ⅱ.确保有效的组织业绩管理和责任制。 Ⅲ.传达风险和控制信息。 Ⅳ.协调内外部审计师和管理层的工作。(单选题)

A. 只有Ⅰ

B. 只有Ⅳ

C. Ⅱ和Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

试题答案:D

4、内部审计师李某参与流程再造环节,流程再造是通过对基本业务流程进行全程分析、根本性的再思考和完全的重新设计。预想的结果是在服务、质量、速度和成本方面的重大改进。那么李某参与流程再造不应当包括以下哪项?()(单选题)

A. 指导重新设计的流程的实施。

B. 推荐应予以考虑的领域。

C. 为新系统制定审计计划。

D. 确定本过程是否得到高级管理层的支持。

试题答案:A

5、根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞弊,则下列行为中属于内部审计师在这方面的行为的是:()(单选题)

A. 协助改善控制系统,并参与设计控制系统以防止舞弊的发生

B. 对于发现的所有舞弊迹象均进行测试并尽可能执行进一步审计程序

C. 审查对于即将投入使用的控制系统在防止潜在风险暴露方面的有效性

D. 负责组织的风险管理和控制过程,防止舞弊的发生

试题答案:C