单选题
发布日期:2020-12-11
管理决策者
员工的职业道德
员工的业务素质
内部审计
企业货币资金是指以货币形态存在的那部分资产,主要包括现金和银行存款两部分。为了便于企业与外单位之间进行结算,根据国家现金管理条例和货币结算制度,每个企业都需要在有关专业银行开立账户,将货币资金存入银行,以办理取款和款项的转账结算。
控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。控制环境设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。良好的控制环境是实施有效内部控制的基础。
国外较为经典的是 ASB 对内部控制的定义。1972 年,美国审计准则委员会(ASB)所做的《审计准则公告》,该公告循着《证券交易法》的路线进行研究和讨论,对内部控制提出了如下定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。”
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货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
般而言,一个良好的货币资金内部控制应遵循的要求有()。
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货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务,又涉及货币资金的减少业务。
为了保证货币资金的安全完整,保证货币资金核算与管理的()、合规性,企业必须建立健全各项内部控制。
对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责的是()。
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。