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单选题

下列不属于财务信息系统输出子系统的是()。

发布日期:2021-11-10

下列不属于财务信息系统输出子系统的是()。
A

预测子系统

B

内部审计子系统

C

控制子系统

D

资金管理子系统

试题解析

内部审计

内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。在中国,内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分,而且作为国家审计的基础,被纳入审计监督体系。

中文名
内部审计
目的
增加价值和改善组织的运营
外文名
Internal audit
类别
3类

子系统

子系统是一种模型元素,它具有包(其中可包含其他模型元素)和类(其具有行为)的语义。子系统的行为由它所包含的类或其他子系统提供。子系统实现一个或多个接口,这些接口定义子系统可以执行的行为。

中文名
子系统
性质
模型元素
原理
多种互补
方法
将系统分为若干单元

预测

是指人们利用已经掌握的知识和手段,预先推知和判断事物未来发展状况的一种活动。具体说来,就是人们根据事物过去发展变化的客观过程和某些规律性,根据事物运动和变化的状态,运用各种定性和定量分析方法,对事物未来可能出现的趋势和可能达到的水平所进行的科学推测。预测作为一种人类认识活动,早就存在于人类社会实践中,并随着生产力和生产关系的发展而不断发展。

中文名
预测
类型
管理学术语
区别于
预言
外文名
Forecast
释义
由过去和现在去推测未来

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